注册计师了解审计单位重要内部控制,不应实施程序是()。[100%]

A.询问P公司有关人员,并查阅相关内部控制文件B.检查内部控制生成文件和记录C.选择若干具有代表性交易和事项进行穿行测试D.重新执行P公司...

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...计单位采购业务内部控制发现了一项控制:经授权人员授权后对相关凭...[97%]

...计师了解审计单位采购业务内部控制发现了一项控制:经授权人员授权后对相关凭证进行注销以防止重复使用。该控制对采购业务真实性...

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注册计师进行年度财务报表审计,应对审计单位内部审计进行了解...[96%]

...师审计基础D.内部审计审计单位内部控制重要组成部分正确答案:内部审计注册计师审计工作上具有一致性;利用内部审计工作

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...测试审计单位内部控制,而内部审计审计单位内部控制一个重要...[96%]

...,通常需要了解和测试审计单位内部控制,而内部审计审计单位内部控制一个重要组成部分,内部审计活动通常不包括(  )。A.投资...

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...测试审计单位内部控制,而内部审计审计单位内部控制一个重要...[96%]

...,通常需要了解和测试审计单位内部控制,而内部审计审计单位内部控制一个重要组成部分,内部审计活动通常不包括(  )。A.风险...

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...测试审计单位内部控制,而内部审计审计单位内部控制一个重要...[96%]

...,通常需要了解和测试审计单位内部控制,而内部审计审计单位内部控制一个重要组成部分,内部审计活动通常不包括( )。

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注册计师进行年度财务报表审计,应对审计单位内部审计进行了解...[96%]

...计师审计差D.内部审计审计单位内部控制重要组成部分

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注册计师进行年度财务报表审计,应对审计单位内部审计进行了解...[96%]

...计师审计差D.内部审计审计单位内部控制重要组成部分

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注册计师进行年度财务报表审计,应对审计单位内部审计进行了解...[96%]

...计师审计差D.内部审计审计单位内部控制重要组成部分

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注册计师进行年度财务报表审计,应对审计单位内部审计进行了解...[96%]

...计师审计差D.内部审计审计单位内部控制重要组成部分

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